东和集团成立于2018年9月,为如东县属一类国有企业。自2019年开始,县属国有企业监事会管理职责划转至县审计局。为强化组织对接工作,4月26日,东和集团纪委书记、监事会主席刘亚林带领集团法审部负责人到县审计局就监事会、内审、信息化系统建设等工作进行对接,县审计局耿卫东局长、顾艳飞总审计师及分管科室负责人参加对接会。
东和集团刘亚林同志就2019年监事会工作和内审工作进行汇报。一年多来,东和集团不断提高防范风险和廉洁从业自身建设,扎实推动监事会和内审工作,不仅建立健全了各项制度,同时强化内审职能,以财务监督为核心,以问题和风险为导向,坚持现场检查和过程监督并举,紧盯企业重点领域和关键环节,较好地完成了审计局部署的各项工作。
县审计局耿卫东局长认为东和集团监事和内审工作部署到位,成效显著,并对下一步工作提出了三点建议:
一、切实强化监事履职尽责,全力支持配合外派监事监督检查工作,统筹安排好集团及子公司监事会管理,切实发挥监事会法人治理作用。
二、全面提升内审服务水平,牢牢把握内审方向和重点,注重监督力度、监督范围、监督方式等方面的工作创新和能力提升,充分发挥政府审计和内部审计合作监督作用。
三、合力打造信息化共建共享,上下联动,加强信息化中信息共享和业务协同机制,充分借鉴和利用东和集团大数据子公司成熟技术和现有资源,尝试建立政府投资审计信息管理平台,与住建、财政等相关部门实现信息互通、交换和共享,以提高审计工作效率和效果。