内审推动东和集团财务信息化协同水平
发稿时间:2020-06-09 17:00:58 来源:本站原创 浏览次数:165

为提升集团财务内审信息化管理水平,实现财务数据单体应用向集中融合创新转型。2020年5月东和集团纪委书记刘亚林带领并组织财务部和法审部全体人员开展了关于财务审计信息化系统培训与交流会。

会上,刘亚林书记结合集团管理实际,就接收各平台公司多种财务核算软件的情况下,对实现全集团财务数据的采集、分析和联查进行了专题讲解。通过运用新纪元系统可以在一个软件环境下实现跨账套、跨年度、跨单位的查询功能,以提高工作效率。

会后,法审部协助财务部到各区、镇下属子公司进行了实地财务数据采集,为集团各核算单位提供技术共享、资源交换和信息互动,形成信息化管理协同发展。

目前,东和集团内审部门正通过创新审计技能和信息化应用,加快财务数据流转的时效性,提高与财务部门协同管理能力,强化内审工作监督水平,推动内审工作向现代化、数据化管理转型。

2_meitu_3.jpg

3_meitu_4.jpg