东和集团对12家子公司进行内部审计
发稿时间:2020-07-31 00:54:59 来源:本站原创 浏览次数:94

近日,东和集团党委委员、纪委书记、监事会主席刘亚林带领集团法审部、财务部及安委会专业人员,开始对集团所属的东电新能源、东电光伏、文旅等板块的12家子公司2019年度绩效及经营管理状况进行专项审计。

按照东和集团党委要求及集团审计计划,这次审计为期两个月,旨在切实履行集团对再出资企业的监管职责,以发现国有企业管理运营存在的普遍性、倾向性、典型性问题,促进与服务国有企业加强管理,健康有序发展。审计以推进集团财务管理“制度化、规范化、标准化、信息化”为基础,重点审计子公司是否依法经营、经营业绩是否真实、重大经营决策是否科学合理、经营方式调整是否得当等方面。

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