近日,县审计局副局长周明浩一行三人应邀到东和集团,就国有企业如何开展领导干部经济责任审计进行专题辅导培训,东和集团党委委员、纪委书记、监事会主席施乐,东和集团顾问刘亚林及法审部全体成员参加活动。
培训会上,施乐对东和集团内审机构设立情况、人员配置、制度建设、内审业务开展等情况进行了介绍,并就如何更好、更优实施国有企业内部审计展开交流。
县审计局经审科科长潘骥、法制科科长徐建安分别解读经济责任审计工作的相关政策文件,并结合国有企业特点及实际情况,对经济责任审计的审计思路、审计对象、审计事项、报告撰写等方面提出建议意见,同时还分享了当前经济责任审计工作的主要做法与心得体会。
周明浩对东和集团践行“科技强审”理念,积极推动内审信息化建设给予了充分肯定。他认为东和集团内审工作领导重视程度高,内审机构健全,规章制度完善,重视组织培训,充分发挥了内审“保障和增值”的突出作用。周明浩认为,国有企业内部审计要高起点谋划,全方位推进,提升内审建设性作用,在堵塞管理漏洞,统筹发展和安全等方面谋取新篇章;同时要拓宽审计思路、更新审计理念,尝试通过与集团纪检联动,将经济责任审计项目与其他审计或检查进行融合实施。
培训结束后,县审计局副局长周明浩代表县审计局向东和集团赠送相关业务书籍。